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标题: 如何补充追加报税材料? [打印本页]

作者: sheny    时间: 2015-3-25 21:04
标题: 如何补充追加报税材料?
    我已经将报税表分别交付给联邦及魁省税务局,但今天接到电话,去年买了我们房子的房主让去取信。取回来后发现有sunlife的T3单子(源于先生单位的PensionPlan).

    敬请能人指教,在这种情况下该怎么办,需要填什么表给两边的税务局,以追加材料修正已交的税表 ?

    谢谢!

作者: ZQX    时间: 2015-3-25 22:08
收到政府的NOTICE TO READER/AVIS DE COTISATION后, 联邦填写T1 ADJ和附表4,魁省填TP-1.R-V, 签字邮给税务局
作者: purple2001    时间: 2015-3-25 22:34
联邦: 等收到notice of assessment后补报;
魁省: 如果案子在审核不能通过在线补报, 可以通过纸质补报. 此外注意,魁在线补报的限制项目.
作者: sheny    时间: 2015-3-26 07:35
ZQX 发表于 2015-3-25 23:08
收到政府的NOTICE TO READER/AVIS DE COTISATION后, 联邦填写T1 ADJ和附表4,魁省填TP-1.R-V, 签字邮给税 ...

谢谢指教,但是一定要等到收到Notice之后吗?那会不会太晚了?
作者: ZQX    时间: 2015-3-26 10:58
是的,你只能等。有些时候政府会自动帮你调整,因为他们也有一份COPY
作者: SUNWARD    时间: 2015-3-26 11:58
我们家和朋友家的家庭构成、收入金额、收入结构、享受的福利种类、金额基本相同,日常工作成本如交通费等也相同,且两家均没有什么孩子教育、夏令营方面的支出,只有一项较大不同——对方家庭的助学金一项是我们家庭的三倍。

但我们家用软件报税得出的退税金额反而远少于他们家用纸质报税表格计算出的大致退税金额,竟然差1000多,请教为什么会相差如此之大?会有什么潜在因素呢?

如果收到NOTICE OF ASSESMENT之后,因为这个原因对结果产生疑问,应该如何质询呢?

恳请专家、前辈支招、解惑。多谢啊~!

作者: sheny    时间: 2015-3-26 14:29
ZQX 发表于 2015-3-26 11:58
是的,你只能等。有些时候政府会自动帮你调整,因为他们也有一份COPY

非常感谢!
作者: purple2001    时间: 2015-3-26 21:12
sheny 发表于 2015-3-26 15:29
非常感谢!

联邦需等;魁省不是必须等,如果有提前修正的需求。
作者: ZQX    时间: 2015-3-26 22:42
SUNWARD 发表于 2015-3-26 12:58
我们家和朋友家的家庭构成、收入金额、收入结构、享受的福利种类、金额基本相同,日常工作成本如交通费等也 ...

你要一项一项 对,不能只看最后数额,例如工资一样,其他条件一样,但他的雇主日常发公司时候,代扣代缴的工资税扣多了,而你的扣少了,结果他可能退税,你可能补交税。
作者: brucekuang    时间: 2015-3-26 22:59
ZQX 发表于 2015-3-26 23:42
你要一项一项 对,不能只看最后数额,例如工资一样,其他条件一样,但他的雇主日常发公司时候,代扣代缴 ...

回答的很专业!
作者: SUNWARD    时间: 2015-3-26 23:21
ZQX 发表于 2015-3-26 23:42
你要一项一项 对,不能只看最后数额,例如工资一样,其他条件一样,但他的雇主日常发公司时候,代扣代缴 ...

因为我用软件报税后已经提交,所以没有办法和朋友的纸质报税数额、项目再一一进行比对了。用软件报税,是因为总觉得只要数额、项目各自对应填正确,然后按照步骤提示一步步进行,软件报税的计算出错概率小才对。


是这样的,我们上班的企业相同,也就是雇主相同,且工作岗位也相同,所以扣税标准应该没有差异。因为离职时间相差一个月,我的工资总额23000不到,他的则更少只有21000多,仅仅相差1500左右。

除了家里各自上学的一方拿的助学金差异较大,别的我实在找不出不同了。而且,正因为只有在助学金部分我们两家差出三倍,所以我和朋友都觉得,朋友家助学金收入更多的话,反而应该是我们家算出来的“工作奖励+退税”总额更多才对。不知道这个理解对不对?

如果对退税金额有疑问,如何再想税局质询或要求复核呢?

多谢您和上面的brucetax88回复,还请您们继续给予指点。谢谢了!

作者: ZQX    时间: 2015-3-26 23:41
SUNWARD 发表于 2015-3-27 00:21
因为我用软件报税后已经提交,所以没有办法和朋友的纸质报税数额、项目再一一进行比对了。用软件报税,是 ...

这还真不一定。因为工作奖励主要是鼓励低收入人群努力工作,防止工作不如拿救济而采取的措施。所以在某个水平上,收入高的反而比收入低的获得的工作奖励更高。例如在联帮单身一人工资收入10000比工资收入3000拿的工作奖励更高。
说道扣税,正常做工资的时候,如果你们是双周配,每次都会按这个收入推算一年的收入标准,即乘以26倍,这个影响你的所得税的代扣额,尤其会影响你的退休金的代扣额,因为退休金有3500元的免税额。可是如果你没有满一年,那么你的所得税可能多扣,退休金可能多扣,他工资少,可能多扣的更多,即overpayment.这样年底报税就会退回更多。
魁省类似。但是要注意魁省的工作奖励最高的收入数和联邦并不同,也就是不是一个收入可以同时拿联邦和魁省两个工作奖励的最高额,只能计算出哪个收入可以拿的两个政府工作奖励总额最高。
作者: SUNWARD    时间: 2015-3-27 10:00
ZQX 发表于 2015-3-27 00:41
这还真不一定。因为工作奖励主要是鼓励低收入人群努力工作,防止工作不如拿救济而采取的措施。所以在某个 ...

再次感谢您专业和耐心的解释!两个人在一定标准线内,工资收入高的人,工作奖励高,这个理解确实我没有疑问。

工资扣税overpayment的意思我大致明白了,但我比朋友只多出1500左右的收入的话,即便他有overpayment的返还,也不至于是导致我家比他家最后少出一千多退税额。主要是算出的差额太大,才导致有些诧异。

根据您的回复,除了工资收入之外,如果再算上助学金部分(因为朋友配偶全年上学,我家另一方是后半年才开始上学,所以助学金那一项他家的是我家的三倍),他们家的总收入确实是比我们要高出6000左右——助学金部分会是使得他家“工作奖励”部分比我们高出1000多的原因?

我之前的理解是:助学金部分应当是福利性质、不属于工资收入和应税收入,如果一个家庭总收入中的助学金部分高的话,反而会导致配偶的“工作奖励”部分的核算额降低。所以,我们两家人才都觉得:在工资收入档次基本相当、其它福利相同的前提下,助学金拿的少的家庭最后获得的工作奖励和退税应该更高才对——弱弱问一句,对“享受福利收入部分高,导致工作奖励部分降低”的大原则、“助学金&工作奖励”的关系的这种理解正确吗?如果我的理解错了,我想可能很多朋友也有类似的问题吧。


作者: ZQX    时间: 2015-3-27 21:10
SUNWARD 发表于 2015-3-27 11:00
再次感谢您专业和耐心的解释!两个人在一定标准线内,工资收入高的人,工作奖励高,这个理解确实我没有疑 ...

这个要看哪类补助,如果是PART TIME上学的补助,例如中国人当中的妈妈班补助,联邦认为是工作收入,符合条件可以申请工作奖励,全日制的就不行。
作者: SUNWARD    时间: 2015-3-27 21:36
ZQX 发表于 2015-3-27 22:10
这个要看哪类补助,如果是PART TIME上学的补助,例如中国人当中的妈妈班补助,联邦认为是工作收入,符合 ...

我们两家的都是Trainning, 肯定都是full-time上学,如果全职上学的助学金不能够算工作收入、不能申请“工作奖励”的话,那就算是福利收入喽?真要是这样,他们家的退税应该比我们家低才对是吧?那最后算出的结果就更奇怪了......

到底还能有什么原因呢?





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