租房买房买生意上iU91
楼主: Montreanr
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税务讨论

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251#
发表于 2009-5-2 23:07 | 只看该作者

qst

请问2008报税时申请的QST是08年的还是09年的,若是09年的,08年的具体怎么补?
多谢!:confused:
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252#
 楼主| 发表于 2009-5-3 21:47 | 只看该作者
是,Line9281,可能需要work sheet
Post by lerong;2227052
我想问的是, 自雇的汽车费用, 还是要填T2125吗?
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253#
发表于 2009-5-4 19:37 | 只看该作者
Post by Montreanr;2227961
是,Line9281,可能需要work sheet

什么是WORK SHEET? 还有,如果我的汽车用于店里的占80%,比如费用共1000$,我就在您说的LINE9281填800$吗?

另外比如说餐馆一年共赢利3万,我是最后三个月入股,占一半股份,在T2125里怎么填, 直接填收入
3750=30000X3/12X50%  ?费用也是算了%填上去吗?:confused: 看到有个%要填, 但是全年是3万,该在哪填? 还是要调我的年度只有三个月?

还有收入和费用都只能用无GST/QST 的数额吧,比如房租费11287.5$含税,在T2125房租只填1000$ ?

自己动手做的时候,问题很多.再次感谢
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254#
发表于 2009-5-5 13:17 | 只看该作者
Montreanr, 看你的发言,受益良多。请看看这个贴,想近一步请教。
http://www.sinomontreal.ca/bbs/showthread.php?t=632151
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255#
发表于 2009-5-8 00:08 | 只看该作者
Post by lerong;2228794
什么是WORK SHEET? 还有,如果我的汽车用于店里的占80%,比如费用共1000$,我就在您说的LINE9281填800$吗?

另外比如说餐馆一年共赢利3万,我是最后三个月入股,占一半股份,在T2125里怎么填, 直接填收入
3750=30000X3/12X50% ?费用也是算了%填上去吗?:confused: 看到有个%要填, 但是全年是3万,该在哪填? 还是要调我的年度只有三个月?

还有收入和费用都只能用无GST/QST 的数额吧,比如房租费11287.5$含税,在T2125房租只填1000$ ?

自己动手做的时候,问题很多.再次感谢

still no answer? :confused:
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256#
发表于 2009-5-8 08:50 | 只看该作者
Post by lerong;2228794
什么是WORK SHEET? 还有,如果我的汽车用于店里的占80%,比如费用共1000$,我就在您说的LINE9281填800$吗?

另外比如说餐馆一年共赢利3万,我是最后三个月入股,占一半股份,在T2125里怎么填, 直接填收入
3750=30000X3/12X50% ?费用也是算了%填上去吗?:confused: 看到有个%要填, 但是全年是3万,该在哪填? 还是要调我的年度只有三个月?

还有收入和费用都只能用无GST/QST 的数额吧,比如房租费11287.5$含税,在T2125房租只填1000$ ?

自己动手做的时候,问题很多.再次感谢

料想 Montreanr 是太忙了,所以无暇回答你的问题。

我不是专业人士,只是针对性地看看了税法,在此班门弄斧了而已。

1)汽车费用问题:先填 Form T2125 的第5页,然后再把数据填入 Line 9281。

2)不知道你的合伙人平时有没有做帐,如果有,应该知道最后三个月的盈利。
我认为应该是按最后三个月的盈利来算你的 business income。在第3页中填入另一合伙人的详情。
因为表中没有适合的栏目来填,所以你需要另附说明。
说明 1-9月的盈利他有100%的股权及所得盈利,最后3个月你和他各有50%的股权及所分得的盈利。

3)在盈利的收入中应减去GST/QST,因为其并非属于 business income,如果不减去这一项,你就会交冤枉税。

在所支出的费用中不应该刨去已付出的GST/QST,如果在费用中减掉了GST/QST,你的盈利就会增大,你也得多交税,不觉得冤吗?

4)房租费是 11287.5$含税,如果所租用的面积全是用于做生意的,自然是应该全数申报,为什么只报 $1000?
不过,费用是应该分摊的,如果11287.5$这是全年的费用,那么你只应报 3/12 的50%。

既然是合股做生意,盈利分摊,费用也应分摊。

究竟该怎么报税,请查阅 Business and Professional Income 2008 报税指南。

http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tg/t4002/t4002-e.html#P132_4667

我的理解仅供参考。
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257#
发表于 2009-5-8 23:37 | 只看该作者
我今年想省事,买了UFILE,按照项目填报了,想想电子报税不会出错,结果也跟预计差不多。但是退税返回后才发现电子报税的股票收入没有折50%,而是全部作为应税收入了。是我报错了吗,请高手指点。
Proceeds of disposition 11100.00
cost or book value 10000.00
Outlays and Expenses 100.00

我填了以上数据,电子报税自动生成 other investment income 1000.00,  
我认为应该是报我赚1000.00的50%即500.00才对。
我不知道错在哪里,难道电子报税需要自己先50%后再报,请老师指点,避免下次再犯错。

非常感谢!
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258#
发表于 2009-5-10 12:26 | 只看该作者
Post by Amie123;2232860
我今年想省事,买了UFILE,按照项目填报了,想想电子报税不会出错,结果也跟预计差不多。但是退税返回后才发现电子报税的股票收入没有折50%,而是全部作为应税收入了。是我报错了吗,请高手指点。
Proceeds of disposition 11100.00
cost or book value 10000.00
Outlays and Expenses 100.00

我填了以上数据,电子报税自动生成 other investment income 1000.00,
我认为应该是报我赚1000.00的50%即500.00才对。
我不知道错在哪里,难道电子报税需要自己先50%后再报,请老师指点,避免下次再犯错。

非常感谢!

你填错地方了,应该填到capital gain 下面, 你填到investment income 下面了。 Investment income (如利息等) 是100%计税的。 生成后因该显示为 taxable capital gain (软件自动扣50%) 而不是 other investment income.
赶快找税局改吧。
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259#
发表于 2009-5-14 18:38 | 只看该作者
Post by 51741;2232174
料想 Montreanr 是太忙了,所以无暇回答你的问题。

我不是专业人士,只是针对性地看看了税法,在此班门弄斧了而已。

1)汽车费用问题:先填 Form T2125 的第5页,然后再把数据填入 Line 9281。

2)不知道你的合伙人平时有没有做帐,如果有,应该知道最后三个月的盈利。
我认为应该是按最后三个月的盈利来算你的 business income。在第3页中填入另一合伙人的详情。
因为表中没有适合的栏目来填,所以你需要另附说明。
说明 1-9月的盈利他有100%的股权及所得盈利,最后3个月你和他各有50%的股权及所分得的盈利。

3)在盈利的收入中应减去GST/QST,因为其并非属于 business income,如果不减去这一项,你就会交冤枉税。

在所支出的费用中不应该刨去已付出的GST/QST,如果在费用中减掉了GST/QST,你的盈利就会增大,你也得多交税,不觉得冤吗?

4)房租费是 11287.5$含税,如果所租用的面积全是用于做生意的,自然是应该全数申报,为什么只报 $1000?
不过,费用是应该分摊的,如果11287.5$这是全年的费用,那么你只应报 3/12 的50%。

既然是合股做生意,盈利分摊,费用也应分摊。

究竟该怎么报税,请查阅 Business and Professional Income 2008 报税指南。

http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tg/t4002/t4002-e.html#P132_4667

我的理解仅供参考。

感觉应该不对, 赢利少报,费用多报,税务局肯定找我了
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260#
发表于 2009-5-15 08:17 | 只看该作者
Post by lerong;2238481
感觉应该不对, 赢利少报,费用多报,税务局肯定找我了

怎么会不对呢?

想想看,你开餐馆,所有来用膳的客人都应该付 GST,而这 GST 并不是你的收入,而是你代政府征收的,这笔收来的 GST 你是要如数交还给政府的。

所以,收入中的 GST 原本就不是你的收入,在报收入时减掉 GST 的数目是完全合法的,不是吗?

说到费用中的 GST,你开餐馆总得要买做饭用餐的相关材料,而当你买这些材料的时候,你也是要支付 GST 的,不是吗?
总之一般说来,要买东西或是受到服务就必须支付 GST,这是政府的规定,当老板也不例外。
所以,你为经营餐馆所买的材料也都得付 GST,不是吗?那么这笔数目算在费用里有什么不对?

说到盈利少,费用多,那是受到你的经营策略、经营方式、进货价格、菜式价格、员工素质、员工薪金等等因素的影响。

盈利少,费用多,毕竟你还是有盈,所以你仍可以经营下去。税局也不会感到奇怪。

如果,你没有盈利,只有费用的支出,又没有以前的老本来补贴,也没有其它经济来源的支持,还要继续经营你的餐馆的话,这才会让人感到奇怪,更别说是税局了。试想谁愿意、又有谁能够经营只亏不赚的生意?

总之,按照税法报税,保留所有原始单据,还怕税局查吗?

以上是我看税法的体会。
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